做账问题?
王玮子
3年前 · 发起提问243浏览
请问老师,这个月做账才发现在6月份的时候应交城建税做账金额是28元,但是税局扣税是扣的20.79,导致应交城建税科目有0.01分的余额,而我们公司6月份的所得税和9月份的所得税都申报了,我应该怎么操作呢?反结帐重新录入,已申报的所得税会有影响吧?谢谢老师!
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邓小桃
3年前 · 回答了问题

现在做一张之前冲红凭证,再做一张正确的凭证

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